政采人必看!采购流程中常见的风险控制点
发布时间:2025-03-14 09:12:56
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作者:三方集团
在采购流程中,风险控制是确保企业合规性、成本效益和供应链稳定的关键。以下是采购各环节中常见的风险点及对应的控制措施:1. 需求确认阶段风险点: · 需求不明确或虚报(如数量、规格错误,或存在利益输送)。 · 预算超支或未按计划采购。控制措施: · 建立需求审批流程,要求需求部门明确规格、数量、用途,并经管理层审核。 · 跨部门协作(如技术部门确认技术参数)。 · 预算与采购计划匹
在采购流程中,风险控制是确保企业合规性、成本效益和供应链稳定的关键。以下是采购各环节中常见的风险点及对应的控制措施:

1. 需求确认阶段
风险点:
· 需求不明确或虚报(如数量、规格错误,或存在利益输送)。
· 预算超支或未按计划采购。
控制措施:
· 建立需求审批流程,要求需求部门明确规格、数量、用途,并经管理层审核。
· 跨部门协作(如技术部门确认技术参数)。
· 预算与采购计划匹配,超出预算需特殊审批。
2. 供应商选择阶段
风险点:
· 供应商资质不足(如缺乏资质证书、财务状况不佳)。
· 供应商垄断或过度集中(依赖单一供应商)。
· 招标过程舞弊(围标、串标)。
控制措施:
· 供应商准入制度:审核营业执照、资质证书、过往合作记录,必要时实地考察。
· 供应商多元化:维护备用供应商名单,定期评估供应商绩效(质量、交期、服务)。
· 招标流程透明化:
- 采用密封投标、独立评标委员会;
- 综合评估技术标与商务标,避免仅以低价中标;
- 公开招标结果,保留过程记录备查。
3. 合同签订阶段
风险点:
· 合同条款不清晰(如质量标准、违约责任不明确)。
· 合同变更未经审批(如口头协议、随意调整价格)。
控制措施:
· 合同需经法务或专业部门审核,明确关键条款(付款条件、验收标准、违约赔偿)。
· 使用标准化合同模板,减少漏洞。
· 合同变更必须书面确认,并经过审批流程。
4. 订单执行阶段
风险点:
· 供应商延迟交货或质量不达标。
· 采购人员与供应商串通(如虚报价格、虚构订单)。
控制措施:
· 实时跟踪订单进度,设置关键节点(如生产完成、发货前)的检查。
· 对关键物料进行质量抽检或全检。
· 分离采购职能(如询价、下单、验收由不同人员负责)。
5. 验收与入库阶段
风险点:
· 验收不严格,接收不合格品。
· 实际到货与订单不符(数量、规格差异)。
控制措施:
· 制定验收标准,由独立部门(如质检)进行验收,并保留验收记录。
· 对于技术复杂物资,引入第三方检测。
· 发现差异时,及时启动退货或索赔流程。
6. 付款阶段
风险点:
· 提前付款或重复付款。
· 发票与合同、订单不一致(如价格虚高)。
控制措施:
· 严格执行“三单匹配”(合同、订单、验收单)核对后再付款。
· 付款审批分权管理(采购、财务、管理层多级审批)。
· 定期与供应商对账,避免重复支付。
7. 库存管理风险
风险点:
· 过量采购导致库存积压,或采购不足导致缺货。
控制措施:
· 基于历史数据和需求预测制定采购计划。
· 设置安全库存水平,定期盘点并动态调整采购量。
8. 合规与审计风险
风险点:
· 采购人员收受回扣或利益输送。
· 流程不合规(如规避招标)。
控制措施:
· 定期内部审计,检查采购流程的合规性。
· 建立举报机制,鼓励员工匿名反馈舞弊行为。
· 管理层定期审查供应商选择和合同执行情况。

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